Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2025 | 2225001576 | Rýchlovarná kanvica | ET/2024/0009 | 4500250872 | Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK | 50282026 | 16,00 |
| 20.02.2025 | 2225001577 | Účastnícky poplatok | 4500250165 | Etela Bačenková - Dom techniky, Hanojská 2, Košice, 040 13, SK | 44543085 | 617,88 | |
| 20.02.2025 | 2225001578 | Mikiny - 20. výročie NDS | 4500250244 | Hauerland,spol. s r.o., Matúšova 56, Bratislava, 811 04, SK | 35777885 | 2,569,32 | |
| 20.02.2025 | 2225001579 | Vizitky | 4500250502 | COMPANIA, s.r.o., Ulica závodu Matador 12, Bratislava, 851 01, SK | 35779721 | 38,00 | |
| 20.02.2025 | 2225001580 | Refakturácia EE, prenájom trafa 01/25 | ZM/2022/0252 | 4500251416 | Realtek, s. r. o., Fiľakovská cesta 4390/30A, Lučenec, 984 01, SK | 46446095 | 2,714,49 |
| 20.02.2025 | 2225001581 | Rýchlovarná kanvica | ET/2024/0009 | 4500250879 | Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK | 50282026 | 32,00 |
| 20.02.2025 | 2225001582 | IT materiál | 4500250594 | ITSK, s.r.o., Zelená 29, Nitra, 949 01, SK | 36556050 | 389,94 | |
| 20.02.2025 | 2225001583 | Kancelársky IT materiál | 4500251105 | Henrich Sonnenschein-ITSK, Fraňa Mojtu 22, Nitra, 949 01, SK | 37212931 | 294,90 | |
| 20.02.2025 | 3025000064 | Komunálne odpady 2025 | 4500251223 | Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, Levoča, 054 01, SK | 00329321 | 5,576,00 | |
| 20.02.2025 | 3025000074 | vrátený súdny poplatok | 4500198456 | Okresný súd Bratislava II, Drieňova 5, Bratislava, 827 02, SK | 00039489 | -1,661,85 |