Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
26.11.2018 2218014637 Vapex 4500137070 KERKOTHERM, akciová spoločnosť, Hraničná 3, Košice, 040 17, SK 36189081 328,60
26.11.2018 2218014639 spojovací, spotrebný materiál 4500141028 BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK 36705381 246,42
26.11.2018 2218014653 oprava okien a dverí v objekte SSÚD Ba 4500138117 Independent, s. r. o., Pekná cesta 15, Bratislava-Rača, 831 52, SK 35827823 76,825,90
26.11.2018 2218014655 preloženie žiaričov vykurovania Brodské D2 - hala colnej kontroly 4500139599 KOVAGAZ spol. s r.o., Štefanov 406, Štefanov, 906 45, SK 34109391 975,00
26.11.2018 2218014667 materiál 4500141171 MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK 36653993 13,07
26.11.2018 2218014668 materiál 4500141353 BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK 36705381 137,24
26.11.2018 2218014509 dodávka a montáž PVC v AB 4500138043 František Nemec STAVREM s.r.o., Boldocká 1, Senec, 903 01, SK 50367447 19,350,00
26.11.2018 2218014510 oprava osvetlenia pilónov a lán mostnej estakády D1 PB 4500137426 El - Tab, s. r. o., Antona Bernoláka 438/11, Varín, 013 03, SK 46806873 19,380,00
26.11.2018 2218014511 oprava oplotenia na D1, na km 174-178 km 4500140435 RENOME REAL, s.r.o., Horný Val 31, Žilina, 010 01, SK 46878700 17,860,55
26.11.2018 2218014513 oprava prevádzkových bŕzd BL931PM 4500141467 KOVOX s. r. o., Staškov 825, Staškov, 023 53, SK 44822910 549,60