Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
13.06.2018 2218006759 kancelárske potreby 4500131463 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 54,93
13.06.2018 2218006760 kancelárske potreby ZM/2014/0289 4500131482 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 15,78
13.06.2018 2218006761 oprava cementobetónovej vozovky na HP Čunovo ZM/2014/0293 4500128622 Pittel + Brausewetter s.r.o., Stará Vajnorská 1, Bratislava, 831 04, SK 35943653 19,935,28
13.06.2018 2218006762 mimoriadne upratovacie služby na HP SR/H 4500132056 Váš Komfort s. r. o., Štúrova 3311/16, Pezinok, 902 03, SK 46326138 7,500,00
13.06.2018 2218006763 náhradné diely do krovinorezu 4500131915 František Eckert STIHL SERVIS Germa Franz Eckert, Pezinská 85, Vinosady, 902 01, SK 14137411 611,33
13.06.2018 2218006764 materiál 4500131769 AUTODIELY Košúty s.r.o., Košúty 177, Košúty, 925 09, SK 45925437 140,50
13.06.2018 2218006765 materiál 4500131998 INOVATION Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK 31701892 797,60
13.06.2018 2218006766 hygienický materiál 4500132034 Váš Komfort s. r. o., Štúrova 3311/16, Pezinok, 902 03, SK 46326138 130,90
13.06.2018 2218006768 zneškodnenie odpadu za 05/2018 ZML/226/2010 4500131546 FCC Trnava s. r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK 31449697 1,278,72
13.06.2018 2218006769 dopravné značky ZM/2014/0482 4500131204 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 936,25