Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
05.06.2018 2218006227 oprava kamery č.28/2018 KD108 v tuneli Bôrik ZM/2015/0015 4500130947 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 3,146,79
05.06.2018 2218006235 obuv členková bezpečnostná 4500130825 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 557,43
05.06.2018 2218006237 príslušenstvo na kosenie ET/2018/0126 4500130904 ŠTÝL - IVANOV s.r.o., Vyšný Kazimír 23, Vyšný Kazimír, 094 09, SK 36498548 1,499,99
05.06.2018 2218006238 oprava vozidla BA697PP 4500131568 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 529,98
05.06.2018 2218006239 oprava vozidla BA003YS 4500131355 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 73,00
05.06.2018 2218006240 oprava vozidla BL095SI 4500131596 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 875,38
05.06.2018 2218006243 materiál 4500131619 Richard Horváth - AUTO NOVA, Čsl. Parašutistov 25, Bratislava, 851 01, SK 32137699 401,33
05.06.2018 2218006247 oprava požiarnych uzáverov, demontáž, montáž a servis príslušenstva 4500131169 OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 50588711 360,80
05.06.2018 2218006249 servis ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO za 6/2018 ZML/223/2010 4500123261 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 272,19
05.06.2018 2218006263 Primo Aroma Desiderio 1000g ZM/2016/0412 4500131799 KÁVOMATY, s.r.o., Nižná brána 2, Kežmarok, 060 01, SK 31735657 99,48