Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
02.05.2018 2218004562 oplotenie pri výkonoch ZÚ v km 78 4500128731 WARGAS s.r.o., Bratislavská 1184, Šamorín, 931 01, SK 43902138 994,56
02.05.2018 2218004563 odstránenie divokých skládok pri D1 4500128733 ANIROLL spol. s r.o., M. Curie - Sklodowskej 13, Bratislava, 851 04, SK 35684020 985,35
02.05.2018 2218004564 Rámcová zmluva o dodávke zemného plynu ZM/2017/0209 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK 35815256 1,425,00
02.05.2018 2218004565 Oprava a údržba strojov a zariadení - Elektroinštalačné práce 4500128170 El - Tab, s. r. o., Antona Bernoláka 438/11, Varín, 013 03, SK 46806873 895,00
02.05.2018 2218004566 Rámcová zmluva o dodávke zemného plynu ZM/2017/0209 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK 35815256 9,658,31
02.05.2018 2218004567 ETC - znalec ZML/1054/2010 4500130362 CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ 62412388 208,070,81
02.05.2018 2218004568 Pracovné náradie 4500129131 BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK 36705381 356,17
02.05.2018 2218004570 nápojové lístky, SSÚD LM ZML/1039/2010 4500129720 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 4,00
02.05.2018 2218004572 Ubytovanie v Penzione KYSUCA 11.4.-27.4.2018 4500128350 Anna Štensová - MONTBAU, Hurbanova 2543/12, Kysucké Nové Mesto, 024 01, SK 35435488 685,75
02.05.2018 2218004574 Elektroinštalačný materiál 4500129552 ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK 47542268 235,29