Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
30.04.2018 2218004540 TK, EK na BA375GP 4500125636 CM CONTROL, s.r.o., Nejedlého 23, Bratislava, 841 02, SK 36693529 41,67
30.04.2018 2218004541 pneumatiky ET/2018/0108 4500129558 Nicholtrackt s.r.o., Fiľakovská cesta 24, Lučenec, 984 01, SK 31583466 843,00
30.04.2018 2218004542 oprava vozidla BA589PK 4500129464 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 745,33
30.04.2018 2218004543 autobusová preprava 12. - 13.4.2018, Bratislava - Lipt.Ján a späť 4500128207 CK AZAD, s.r.o., Medvedzie 148-29/11, Tvrdošín, 027 44, SK 43792138 930,00
30.04.2018 2218004544 bezpečnostné služby DP Jarovce za 04/2018 ET/2018/0045 4500126062 SCYLLA SECURITY SERVIS s.r.o., Rudlovská 53, Banská Bystrica, 974 01, SK 46798811 4,916,16
30.04.2018 2218004548 servis a prenájom predložiek Dúbravská cesta za 04/2018 ZML/115/2010 4500129850 ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK 35813130 60,00
30.04.2018 2218004549 servis a prenájom predložiek Polianky za 04/2018 ZML/115/2010 4500129853 ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK 35813130 52,44
30.04.2018 2218004550 pracovné náradie, ND na vozidlá 4500128186 H - COLOR, spol. s r.o., Novozámocká 36, Nitra, 949 01, SK 36539457 231,00
30.04.2018 2218004551 podpora software-u ET/2018/0097 4500130029 TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK 31326650 193,500,00
30.04.2018 2218004554 Pracovné náradie 4500129553 Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK 37587889 423,64