Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
28.03.2018 2218003102 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 18,58
28.03.2018 2318002250 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2018/02805 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 36,60
28.03.2018 2318002251 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2018/02806 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 65,13
28.03.2018 3018000195 súdny poplatok 18Cb/12/2018 4500127825 Okresný súd Poprad, Štefánikovo nábr. 100, Poprad, 058 01, SK 165913 86,00
28.03.2018 2318002503 Kúpna zmluva na pozemok FO VP/2018/03521 Petráková Mária, Skalité 1212, Skalité, 023 14, SK 6654026841 10,02
28.03.2018 2118000310 Objednávka ZP_Lamač_p.č.1898/2_Mikócziová OBJ/16345/30201/2018 Mikócziová Alena, Kuklovská 80, Bratislava, 841 05, SK 914020 96,79
28.03.2018 2118000312 trvalý záber OBJ/19376/2018 Mikócziová Alena, Kuklovská 80, Bratislava, 841 05, SK 914020 412,75
28.03.2018 2118000313 Zmluva o dielo - Monitoring vplyvov stavby diaľnice D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec na životné prostredie - hluk, vibrácie, povrchové vody, podzemné vody, geologické prostredie ZM/2013/0403 AQUATEST a.s. Slovakia organizačná zložka, Pražská 2, Košice, 040 11, SK 36656623 47,901,00
28.03.2018 2118000321 spustenie do prevádzky čistiareň odpad.vôd Topa Pre na odp.Budča pri R2 4500127539 PRENAK spol. s r.o., Sládkovičova 2044/5, Piešťany, 921 01, SK 31439110 248,40
28.03.2018 2218003093 oprava a údržba Xerox WC 7845 S/N:3913660411 NDS Prešov 4500127150 Sunsoft plus, spol. s r.o., Hviezdoslavovo námestie 1688/15, Dolný Kubín, 026 01, SK 31590128 1,070,00