Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
28.02.2018 2218001845 oprava alternátora na BA194MC 4500126044 TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK 36313696 50,00
28.02.2018 2218001846 plná pneu, pneuservis BA957LK, BA780PG, BA774PG 4500126022 PNEU-AGRE s.r.o., Trenčianske Stankovce 3012, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK 36308048 910,00
28.02.2018 2218001847 Priemyselný vysávač 4500126114 SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK 36314323 458,00
28.02.2018 2218001851 biele mazivo 4500126004 Stahlmann s.r.o., Nábrežná 79, Nové Zámky, 940 57, SK 46946918 82,80
28.02.2018 2218001854 materiál 4500125198 S.K.COMM, s.r.o., Matice slovenskej 14, Prešov, 080 01, SK 36481424 761,07
28.02.2018 2218001855 Elektroinštalačný materiál 4500125128 E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK 36476790 970,20
28.02.2018 2218001857 spojovací materiál 4500125317 Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK 37477544 224,31
28.02.2018 2218001860 vypracovanie projektovej dokumentácie zmien plynofikácie pre Halu 311 - údržbovňa vozidiel SO 311 4500125327 TZB - komplet, s.r.o., Markušovská cesta 36/831, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36575852 540,00
28.02.2018 2218002039 stavebný, hutný materiál 4500126466 LINOTEX, s.r.o., Obchodná 2504, Trenčianska Turná, 913 21, SK 34130161 390,78
28.02.2018 2318001516 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2015/18287 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 -2,208,42