Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
18.01.2018 2118000024 Zmluva o dielo - D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, Lietavská Lúčka - Višňové a príslušná časť stavby Privádzač Lietavská Lúčka - Žilina, MPV ZML/1713/2010 Slámková Marta Ing., Udiča 672, Považská Bystrica, 017 01, SK 34657517 12,585,81
18.01.2018 2218000151 pracovné náradie, elektroinštalačný materiál 4500123657 Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, Malacky, 901 01, SK 35875151 427,10
18.01.2018 2218000152 kancelársky papier A4 4500123609 Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o ., Galvániho 17/B, Bratislava, 821 04, SK 31338551 852,00
18.01.2018 2218000153 prírodné drvené kamenivo 4500123910 Kameňolom SOKOLEC, s.r.o., Bzenica 1, Bzenica, 966 01, SK 36023574 98,00
18.01.2018 2218000154 pneumatiky 4500123853 Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK 47964766 722,64
18.01.2018 2218000155 kancelárske potreby 4500123379 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 136,88
18.01.2018 2218000156 kancelárske potreby ZM/2014/0289 4500123382 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 4,01
18.01.2018 2218000157 vypracovanie realizačného projektu VZT miestností(udržovňa vozidiel) 125, 103, 109 SSÚD Behárovce 4500123477 RATIKO, a.s., Volgogradská 8921/13, Prešov, 080 01, SK 31707211 780,00
18.01.2018 2218000158 čistenie prádla a OPP 4500123497 Štefan Vojtek, Tulčík 132, Tulčík, 082 13, SK 36900451 100,96
18.01.2018 2218000159 oprava fukára STIHL BG 56 73-36-22 4500123607 Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK 33288682 84,42