Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
17.10.2017 2317014140 Nájmová zmluva na pozemok FO VP/2017/15860 Degro Ján, Exnárova 7, Prešov, 080 01, SK 490802251 4,26
17.10.2017 2317014158 Nájmová zmluva na pozemok FO VP/2017/15867 Bačová Žofia, Čergovská 54/51, Terňa, 082 67, SK 425208851 21,58
17.10.2017 2317014160 Nájmová zmluva na pozemok FO VP/2017/15869 Burdová Andrea, Sládkovičova 9, Prešov, 080 01, SK 575127000 20,80
17.10.2017 2317014163 Nájmová zmluva na pozemok FO VP/2017/15870 Demčák Marián a Irena, Obrancov mieru 29, Prešov, 080 01, SK 6612236411 20,80
17.10.2017 2317014166 Nájmová zmluva na pozemok FO VP/2017/15872 Dindová Ľudmila, Budovateľská 2, Prešov, 080 01, SK 5556156045 53,93
17.10.2017 2217011675 servisná prehliadka vozidla BL794ER 4500117921 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 282,20
17.10.2017 2217011676 vývoz kontajnera s odpadom 4500103788 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 139,96
17.10.2017 2217011677 elektroinštalačný materiál 4500118293 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 989,12
17.10.2017 2217011678 oprava kanalizácie HP SR/A 4500117635 Independent, s. r. o., Pekná cesta 15, Bratislava-Rača, 831 52, SK 35827823 8,820,70
17.10.2017 2217011680 prenájom rohoží za 11.9. - 8.10.2017 ZML/262/2010 4500117621 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 169,44