Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.10.2017 2217011286 dodávka zvislých dopravných značiek ZM/2014/0482 4500115807 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 885,00
09.10.2017 2217011287 dodávka zvislých dopr.značiek ZM/2014/0482 4500116312 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,552,00
09.10.2017 2217011288 batérie ZM/2014/0482 4500116697 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 880,00
09.10.2017 2217011289 dodávka zvislých dopr.značiek ZM/2014/0482 4500117237 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 540,00
09.10.2017 2217011290 údržba software SAP na obd.28.9. - 27.9.2017 ET/2017/0254 4500118497 TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK 31326650 35,200,00
09.10.2017 2217011291 IBM maintenance - HW podpora pre infraštruktúru IBM na obd. 1.8.2017 - 31.7.2018 ET/2017/0223 4500118498 TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK 31326650 191,200,00
09.10.2017 2217011292 zneškodnenie odpadu ZML/328/2010 4500118005 Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK 31720463 174,22
09.10.2017 2217011293 ťahanie, vypúšťanie a odvoz odp.vôd zo žúmp na odp. Malý Šariš za 9/2017 ET/2017/0194 4500114818 MP KANAL service s.r.o., Mojmírova 7, Prešov, 080 01, SK 45965838 2,564,10
09.10.2017 2217011297 služby BOZP, OPP a ŽP za 9/2017 ZM/2017/0214 4500118055 BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK 44137699 250,00
09.10.2017 2217011298 oboznámenie novoprij.zamestnan. z pravidiel BOZP a OPP ZM/2017/0214 4500118056 BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK 44137699 34,90