Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
04.10.2017 2217010883 odstraňovač vodného kameňa 4500117532 JJ Trade s.r.o., Geologická 1F, Bratislava, 821 06, SK 50305352 281,60
04.10.2017 2217010885 Oprava a výmena mostných záverov typu 3W na mostoch ZM/2013/0381 4500107479 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 216,055,68
04.10.2017 2217010886 Oprava a výmena mostných záverov typu 3W na mostoch ZM/2013/0381 4500107479 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 227,962,57
04.10.2017 2217010887 prenájom priestorov a ost.služieb pri príležitosti oslavy 30.výročia strediska Prešov, občerstvenie na oslave 4500116260 Hotel DUKLA, a.s. Prešov, Námestie legionárov 2, Prešov, 080 01, SK 36482293 3,471,47
04.10.2017 2217010888 Kancelársky materiál ZM/2014/0289 4500116919 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 1,353,91
04.10.2017 2217010890 oprava vozidla BA195MC 4500113883 SPAREX SLOVAKIA, spol. s r.o., Trenčianska cesta 9052, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK 36303976 19,977,51
04.10.2017 2217010892 oprava komparátorov na D1 Piešťany - Sverepec ZML/1035/2010 4500112744 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 4,152,00
04.10.2017 2217010893 Poskytnutie právnych služieb ZM/2017/0233 4500118434 AENEA Legal s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK 35951125 1,500,00
04.10.2017 2217010894 oprava komunikácie na D1 Piešťany - Sverepec ZML/1035/2010 4500112732 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 3,237,00
04.10.2017 2217010895 materiál 4500117152 MEGAbelt SK, s.r.o., Michalská 20/886, Kežmarok, 060 01, SK 36495212 437,55