Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
05.06.2017 2217005829 Projektové, meracie, geodetické práce ZM/2015/0124 4500105626 Cestprojekt, spol. s r.o., Černyševského 26, Bratislava, 851 01, SK 35937467 4,704,00
05.06.2017 2217005831 Ubytovanie 4500111760 ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s.r.o., Jánska dolina 2190, Liptovský Ján, 032 03, SK 36426300 25,00
05.06.2017 2217005832 Oprava a údržba strojov a zariadení 4500109477 Hornonitrianske bane Prievidza a.s., Matice slovenskej 10, Prievidza, 971 01, SK 36005622 120,00
05.06.2017 2217005834 Oprava prasknutého vodovodného potrubia na odpoč. Batizovce 4500110902 BEPAX, s.r.o., Rovná 4242/5, Poprad, 058 01, SK 36680702 419,50
05.06.2017 2217005838 Oprava bezpeč. zariadenia po dopravnej nehode R2 4500106293 SKANSKA SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK 31611788 4,923,80
05.06.2017 2217005839 elektroinštalačný materiál 4500111207 ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK 50365789 718,32
05.06.2017 2217005841 Pramenitá voda AQUA PRO 4500109485 AQUA PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 36184683 50,00
05.06.2017 2217005844 Materiál 4500110033 VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31580289 96,40
05.06.2017 2217005845 zvislé dopravné značenie ZM/2014/0482 4500110529 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 716,00
05.06.2017 2217005846 zvislé dopravné značenie ZM/2014/0482 4500110444 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,820,00