Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.09.2017 2217009748 oprava vozidla BA745RV 4500115388 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 535,62
07.09.2017 2217009749 oprava kabíny BA504ME 4500114304 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 2,250,00
07.09.2017 2217009750 spojovací materiál, náradie 4500115740 Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK 37630415 692,71
07.09.2017 2217009751 materiál 4500115858 AGRO-BÍRÓ, s.r.o., Mad 194, Mad, 930 14, SK 45276447 867,00
07.09.2017 2217009752 práce technika PO za 8/2017 na IO Prešov ZM/2011/0247 4500116372 Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK 14384850 132,78
07.09.2017 2217009753 oprava a výmena poškodených a použitých prenosných hasiacich prístrojov 4500116071 OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 50588711 381,52
07.09.2017 2217009754 práce technika BOZP za 8/2017 na IO Prešov ZM/2014/0422 4500116366 Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK 14384850 240,00
07.09.2017 2217009755 vyčistenie a vytepovanie interiéru BA530XG 4500115616 Jozef Trubač, Križovany nad Dudváhom 63, Križovany nad Dudváhom, 919 24, SK 30100241 200,00
07.09.2017 2217009756 strážna služba TT - 08/2017 ZML/685/2010 4500115831 D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK 35799161 2,976,00
07.09.2017 2217009757 materiál 4500115876 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 191,83