Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
20.07.2017 2217007877 zneškodnenie odpadu ET/2017/0036 4500105786 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 1,689,60
20.07.2017 2317009571 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2017/10392 DT Plus Slovakia, s.r.o., Konventná 625/7, Bratislava, 811 03, SK 48316652 125,361,19
20.07.2017 2317009553 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2017/10348 Slovenský vodohospodársky podnik, š .p., Odštepný závod Piešťany, Nábr. Ivana Krasku 834/3, Piešťany, 921 80, SK 3602204702 6,951,90
20.07.2017 2217007739 oprava/výmena magnetického dverového kontaktu SOS kabíny č.P7 pre PS 271-65.111, tunel Bôrik ZM/2015/0015 4500110584 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 159,45
19.07.2017 2217007728 súčasti zvodidiel NH4 ZM/2015/0144 4500113206 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 8,500,00
19.07.2017 2217007729 servisná prehliadka na stroji 4500108960 TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK 36621323 682,00
19.07.2017 2217007730 phm, umývanie, doplnky do auta SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 5,034,45
19.07.2017 2217007731 materiál a čerpadlo Profi - NETWORK, s.r.o., Bratislavská 117/48, Trenčín, 911 05, SK 36299448 9,700,00
19.07.2017 2217007732 zvislé dopr.značenie ZM/2014/0482 4500112898 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 230,00
19.07.2017 2217007735 rozdelenie priestorov 7.25 vrátane doplnenie okna, úprav technolog.sietí Botus, a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK 36288411 8,651,80