Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
05.01.2017 2116001748 Sam. kolesový nakladač ZM/2015/0081 4500096748 TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK 36621323 82,123,00
05.01.2017 2116001749 Sam. kolesový nakladač ZM/2015/0081 4500096752 TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK 36621323 82,123,00
05.01.2017 2116001750 Sam. kolesový nakladač ZM/2015/0081 4500096746 TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK 36621323 82,123,00
05.01.2017 2216015069 práce technika BOZP na IO Prešov za 12/2016 ZM/2014/0422 4500104099 Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK 14384850 240,00
05.01.2017 2216015072 práce technika PO na IO Prešov za 12/2016 ZM/2011/0247 4500104100 Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK 14384850 132,78
05.01.2017 2216015074 fólia magnetická 4500102395 Kristína Bobotová - KIKASPOL, Bitarová 8, Bitarová, 010 04, SK 41921950 959,00
05.01.2017 2216015076 pramenitá voda Aqua Pro, Behárovce 4500101909 AQUA PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 36184683 35,00
05.01.2017 2216015081 upratovanie objektu SSÚD MT za 12/2016 ET/2016/0016 4500085701 Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK 35120673 604,76
05.01.2017 2216015083 upratovanie na SSÚR PB za 12/2016 ET/2016/0012 4500086313 Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK 35120673 397,00
05.01.2017 2216015084 upratovacie služby na SSÚD BA za 12/2016 ZM/2015/0033 4500102191 Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK 35120673 1,118,00