Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
13.04.2017 2217003592 mesačná kontrola EPS v obj. Domkárska BA ET/2017/0021 4500104944 FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK 36701653 60,00
13.04.2017 2217003593 prenájom auly v priestoroch SAV na Dúbravskej ceste č.9, BA 4500107977 Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, Bratislava, 814 39, SK 00037869 60,00
13.04.2017 2217003594 súčasti zvodidiel 4500106164 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 906,40
13.04.2017 2217003595 súčasti zábradlového zvodidla po dopr.nehodách 4500106170 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 754,50
13.04.2017 2217003596 tlmič nárazov - oprava zariadenia na D1 v križ.Levoča PJP 352,000 ZM/2016/0045 4500105297 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,236,00
13.04.2017 2217003598 projektová dokumentácia: R1 doplnenie a úprava DZ v úseku Tekovské Nemce - Banská Bystrica, križ.ZC a BB - Hušták, dopln.dok. 4500107432 Cestprojekt, spol. s r.o., Černyševského 26, Bratislava, 851 01, SK 35937467 940,80
13.04.2017 2217003599 prenájom, montáž a demontáž snehových zábran ZM/2015/0465 4500096213 Jozef Kvaššay, SNP 1446/44-11, Považská Bystrica, 017 01, SK 32900694 344,037,75
13.04.2017 2217003600 služby výberu a evidencie úhrady DZ za užív.vymedz.úsekov ciest za 3/2017,odplata - prevádzkové služby ZM/2015/0331 4500108998 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK 44500734 150,226,60
13.04.2017 2217003601 kefy na zametaciu nadstavbu Brock 4500106363 KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK 17639727 920,00
13.04.2017 2217003602 materiál 4500108581 SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK 36314323 92,14