Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
24.03.2017 2217002720 Logo NDS pre vozidlá 4500106473 Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA spol. s r.o. Poprad, Kežmarská 1, Poprad, 058 01, SK 31675859 213,80
24.03.2017 2217002721 Materiál na údržbu 4500107563 MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK 46952292 90,84
24.03.2017 2217002722 kontrola a čistenie komínov Štós 4500107372 Tomáš Halász - T.REX Kominárstvo, Kupeckého 2, Košice - Juh, 040 01, SK 10815538 95,40
24.03.2017 2217002723 dodanie a montáž rádiostanice 4500106464 LUCOM Technologies, s. r. o., Jabloňová 342/34, Žilina, 010 04, SK 44515961 2,090,00
24.03.2017 2217002724 demontáž a montáž svietidla 4500106988 ABC Systém s.r.o., Daniela Dlabača 769/21, Žilina, 010 01, SK 46616837 110,50
24.03.2017 2117000229 Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby D1 Svinia - Prešov, západ, dobudovanie križovatky Prešov, západ v zmysle FIDIC, červená kniha ZM/2016/0361 SKANSKA SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK 31611788 88,556,10
24.03.2017 2217002725 merania a regulácie el.energie v tuneli Šibeník 4500103182 Ing. Otto Komiňák, Sabinovská 34, Veľký Šariš, 082 21, SK 36905534 1,360,10
24.03.2017 2217002726 montáž systému merania a regulácie odberu el.energie v tuneli Branisko 4500103181 Ing. Otto Komiňák, Sabinovská 34, Veľký Šariš, 082 21, SK 36905534 3,457,00
24.03.2017 2217002727 materiál 4500106052 Lukacek s.r.o., Močarianska 1537/10, Michalovce, 071 01, SK 36586218 85,20
24.03.2017 2217002728 vôňa do pisoára 4500107135 Zuzana Geciková, Štúrova 2, Spišské Podhradie, 053 04, SK 37480774 43,92