Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
14.03.2017 2217002296 oprava, doplnenie a uzavretie oplotenia okolo sedimentačnej nádrže na D1, 37 m 4500106288 WARGAS s.r.o., Bratislavská 1184, Šamorín, 931 01, SK 43902138 913,90
14.03.2017 2217002299 oprava zámkovej dlažby na OP Červeník, Piešťany 4500106233 WARGAS s.r.o., Bratislavská 1184, Šamorín, 931 01, SK 43902138 726,60
14.03.2017 2217002301 oprava obrubníkov na OP Červeník 4500106232 WARGAS s.r.o., Bratislavská 1184, Šamorín, 931 01, SK 43902138 868,00
14.03.2017 2217002302 revízia - odborná prehliadka OOPP proti pádu 4500106864 BELAY, s.r.o., č.d.1008, Plevník - Drienové, 018 26, SK 36421944 208,00
14.03.2017 2217002277 Školenie ET/2017/0026 4500106207 Eva Ďungelová - POINT EXTRA, M.R.Štefánika 836/33, Žilina, 010 01, SK 46480382 1,490,00
14.03.2017 2217002304 Materiál na údržbu 4500107088 SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK 34124128 240,13
14.03.2017 2217002305 Prenájom rohoží ZM/2013/0032 4500106237 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 64,00
14.03.2017 2217002306 údržba úsekov rýchlost.ciest a ciest 1.triedy, Poprad, Jablonov - Studenec za 2/2017 ZML/37/2010 4500106354 Správa a údržba ciest Prešovského s amosprávneho kraja, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK 37936859 866,58
14.03.2017 2217002307 Zneškodnenie odpadu ZML/226/2010 4500106510 FCC Trnava s. r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK 31449697 740,41
14.03.2017 2217002308 kalibrácia prenosného detektora, výmena batérie 4500105621 Ing.Juraj Kovács KOVATS, Nižný Lánec 5, Nižný Lánec, 044 73, SK 14376563 70,00