Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
01.02.2017 2217000569 Školenie vodičov 4500092717 Vladimír Mezei - VDDOS, Nálepkova 19, Pezinok, 902 01, SK 40051102 187,00
01.02.2017 2217000570 Oprava záchytných bezpečnostných zariadení - odpočívadlo Červeník ZM/2016/0045 4500101767 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,748,00
01.02.2017 2217000571 Materiál na údržbu 4500104679 Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK 37477544 214,56
01.02.2017 2217000572 Materiál na údržbu 4500103782 Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK 37477544 56,57
01.02.2017 2217000573 Motorová nafta ZM/2015/0442 4500104977 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 15,035,40
01.02.2017 2217000574 oprava sypača BA596MD 4500104796 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 617,10
01.02.2017 2217000575 Chemický posypový materiál ZM/2014/0234 4500104252 Alfasol, s. r. o., Boženy Němcovej 8, Bratislava, 811 04, SK 48020095 125,499,00
01.02.2017 2217000576 plechový disk 4500104650 Auto PALAZZO Košice, spol. s r.o., Vozárova 1, Košice, 040 01, SK 31693521 158,83
01.02.2017 2217000577 Krycia plachta 4500105003 UDERMAN s.r.o., Na Kameni 385/5, Raslavice, 086 41, SK 47485353 103,50
01.02.2017 2217000578 Prenájom mobilných toaliet ZM/2015/0487 4500105667 AKS group s.r.o., Hollého 383/65, Žilina, 010 01, SK 47424893 10,280,00