Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
26.10.2016 2216011355 Materiál 4500098732 NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK 36234214 924,00
26.10.2016 2216011356 oprava vozidla BA535SC ET/2016/0349 4500099212 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 29,60
26.10.2016 2216011358 oprava vozidla BL069HP ET/2016/0349 4500099212 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 24,60
26.10.2016 2216011359 oprava vozidla BL669EC ET/2016/0349 4500099213 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 24,60
26.10.2016 2216011360 oprava vozidla BL781IR ET/2016/0349 4500099214 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 24,60
26.10.2016 2216011361 oprava vozidla BA102LS ET/2016/0349 4500099215 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 26,60
26.10.2016 2216011364 Preventívna kontrola a údržba sčítačov dopravy 4500096957 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 2,292,00
26.10.2016 2216011365 Stavebné práce - lokálne opravy vozovky ZM/2016/0058 4500099408 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 2,679,00
26.10.2016 2216011366 Súčasti zvodidiel ZM/2015/0144 4500099061 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 6,990,00
26.10.2016 2216011367 Súčasti zvodidiel ZM/2015/0144 4500099623 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 920,00