Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.10.2016 2216010684 Strážna služba NDS Žarnovica sept. 2016 ZML/684/2010 4500094110 LAS plus- obchodná spoločnosť, s.r., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK 36049875 2,657,16
11.10.2016 2216010688 Upratovanie soc. zariadenia pri Žarnovici za 09/2016 ET/2016/0178 4500091415 Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK 35120673 952,42
11.10.2016 2216010689 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel 4500097081 AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK 47580232 4,866,65
11.10.2016 2216010690 Pranie ZM/2011/0389 4500096872 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 90,02
11.10.2016 2216010691 Ostatné služby ZML/203/2010 4500084706 ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, Žilina, 010 08, SK 31604528 165,97
11.10.2016 2216010696 TK a EK vozidiel 4500098259 STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK 36379697 42,33
11.10.2016 2216010698 Oprava strojov zariadení kompresora 4500098097 Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK 36947717 398,00
11.10.2016 2216010722 Čistiace a hygienické potreby ZM/2014/0389 4500097476 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 705,18
11.10.2016 2216010723 IP VPN - mesačný poplatok ET/2015/0785 4500099139 BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 46303502 6,279,13
11.10.2016 2216010724 TK a EK vozidiel ET/2015/0826 4500097074 PRESS & BURG Development s.r.o., Hrobákova 1633/1, Bratislava, 851 02, SK 46896783 160,00