Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
15.07.2016 2216007593 tonery 4500094694 DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov, 080 05, SK 43818030 139,39
15.07.2016 2216007594 prenájom fliaš ZM/2014/0540 4500094597 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 36,40
15.07.2016 2216007595 výmena plynových vzpier na sypači 4500094336 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 362,52
15.07.2016 2216007596 materiál 4500094622 SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK 34124128 179,10
15.07.2016 2216007597 náhradné diely 4500094572 LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK 31425411 813,08
15.07.2016 2216007598 oprava vozidla BA160PN 4500093771 Motor-Car Banská Bystrica, spol. s, Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK 36643947 713,44
15.07.2016 2216007599 farby ZM/2012/0237 4500094590 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 302,10
15.07.2016 2216007600 pokosenie svahov na D1 4500093487 GPP INDUSTRIE BAU, s. r. o., Kragujevská 398, Žilina, 010 01, SK 44562977 875,00
15.07.2016 2216007632 technická podpora pre IS MOSTY za 4-6/2016 ZM/2015/0477 4500094905 Ti8it, s.r.o., Jeruzalemská 32/A, Trnava, 917 01, SK 36237361 3,101,44
15.07.2016 2216007633 oprava diaľničného mosta č. D1-220 Podtureň za 6/2016 ZM/2016/0121 4500094945 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 00896225 204,008,78