Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
01.07.2016 2216006958 televízor Samsung 4500093832 František Majtán - EURONICS TPD, Farského 26, Bratislava V, 851 01, SK 11790547 799,17
01.07.2016 2116000809 MPV OBJ/98772/2014 HBH Projekt, s.r.o. Organizačná zlo, Ružová dolina 10, Bratislava, 821 09, SK 31815332 9,504,00
01.07.2016 2116000810 Zmluvy na VB OBJ/98798/2014 HBH Projekt, s.r.o. Organizačná zlo, Ružová dolina 10, Bratislava, 821 09, SK 31815332 104,00
01.07.2016 2216006940 nápojové a stravné lístky, IO BB ZML/1039/2010 4500092802 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 2,100,00
01.07.2016 2216006941 nápojové a stravné lístky, SSÚD Behárovce ZML/1039/2010 4500093922 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 8,400,00
01.07.2016 2216006943 oprava elektr.garážovje brány 4500093866 Milan Martinka - EMCOMONT, Plavecký Štvrtok 806, Plavecký Štvrtok, 900 68, SK 40158098 395,00
01.07.2016 2216006944 výroba a montáž bezpečnostnej mreže HP Brodské 4500091838 MIMAX SK, s.r.o., Borský Svätý Jur 79, Borský Svätý Jur, 908 79, SK 45697418 550,00
01.07.2016 2216006945 oprava osvetlenia na odp. Graniar 4500093923 Milan Debnár - HSV-PSV-práce, Starohutská 64, Nová Baňa, 968 01, SK 12608483 580,03
01.07.2016 2216006947 oprava predného diferenciálu nosiča 4500093151 ENERGREEN PROJEKT s.r.o., Sladkovského 659/40, OLOMOUC 9, 779 00, CZ 26880342 4,954,00
01.07.2016 2216006948 náhradné diely 4500093963 AWM Slovakia, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01, SK 36204391 74,11