Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
16.12.2015 2215014176 Materiál 4500083535 Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK 34774017 513,34
16.12.2015 2215014177 hl.ročná kontrola detského ihriska 4500081559 Detské Ihriská SK s.r.o., Horná Ves 44/D-69, Horná Ves, 967 01, SK 47613165 1,134,00
16.12.2015 2215014178 STK emisia 4500082910;4500082918 STK AC car s.r.o., Priemyselná 1434/47, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 47415118 240,00
16.12.2015 2215014179 dodanie a realizácia osadenia inform.bodu Citylightov ET/2015/0725 4500084457 Roland Lauko - UNO, Čierna Voda 104, Čierna Voda, 925 06, SK 32344821 6,745,00
16.12.2015 2215014180 Akumulátor 4500082802 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 515,10
16.12.2015 2215014181 materiál 4500083942 Martin Pollák, Klčov 65, Klčov, 053 02, SK 46257471 33,08
16.12.2015 2215014182 materiál 4500083943 Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK 37477544 145,90
16.12.2015 2215014183 Označenie odevov 4500083211 FOLART s.r.o., Tekovská Breznica 430, Tekovská Breznica, 966 52, SK 36829102 25,50
16.12.2015 2215014184 spojovací materiál 4500083944 Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK 37477544 332,43
16.12.2015 2215014186 materiál 4500083798 AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany, Mlynská 2, Smižany, 053 11, SK 31727531 90,09