Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.10.2015 2215010737 Mesačný poplatok za pripojenie ZML/159/2011 4500078320 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 166,96
08.10.2015 2215010738 Mesačný poplatok ZML/159/2011 4500078320 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 51,45
08.10.2015 2215010740 Mesačný poplatok za pripojenie 4500080036 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 183,57
08.10.2015 2215010741 Mesačný poplatok za pripojenie ZML/159/2011 4500080115 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 1,155,79
08.10.2015 2215010742 asfaltová zmes ZM/2012/0225 4500078453 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 168,78
08.10.2015 2215010743 servis vozidla BA385PN 4500079334 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 523,04
08.10.2015 2215010744 Farba ZM/2012/0237 4500078451 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 537,60
08.10.2015 2215010745 termopapier 4500078503 BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 87,00
08.10.2015 2215010746 Servis vozidla 4500078855 A.M. PLUS, s.r.o., Športová 323, Košťany nad Turcom, 038 41, SK 36407585 467,98
08.10.2015 2215010748 asfaltový penetračný lak ET/2015/0630 4500079270 Drogéria u Kovára,s.r.o., Kuklovská 2, Bratislava, 841 04, SK 45641242 500,00