Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.05.2016 2216004420 technické plyny - prenájom ZM/2014/0540 4500090866 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 132,75
03.05.2016 2216004421 oprava plynovej kotolne HP Čuňovo 4500090747 Energy technologies s.r.o., Kamenná 19, Žilina, 010 01, SK 36415871 9,860,00
03.05.2016 2216004422 čistenie a monitoring tunela Branisko a Horelica 4500087564 AQUA CONTROL s.r.o., Belinského 24, Bratislava, 851 01, SK 34103902 14,711,25
03.05.2016 2216004426 Školenia a konferencie 4500086785 SIGNUM s.r.o., Levočská 37, Poprad, 058 01, SK 36465291 320,00
03.05.2016 2216004427 Čistiace potreby 4500090684 BANCHEM, s.r.o., Rybný trh 332/9, Dunajská Streda, 929 01, SK 36227901 52,83
03.05.2016 2216004429 Plošin.vozík 4500090456 Manutan s.r.o., Galvaniho 7/B, Bratislava, 821 04, SK 35885815 400,88
03.05.2016 2216004431 Deratizácia priestorov SSÚD Demänová 4500089759 J &K TECHNOLOGY, s. r. o., Sládkovičova 1306/2, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 46973401 124,50
03.05.2016 2216004435 Oprava a údržba budov 4500088990 doem, s.r.o., Komenského 31, Žilina, 010 01, SK 36395480 9,954,61
03.05.2016 2216004436 Oprava a údržba strojov a zariadení 4500088989 doem, s.r.o., Komenského 31, Žilina, 010 01, SK 36395480 9,992,29
03.05.2016 2216004444 Oprava a údržba-os. stavby 4500088517 littlefinger, s.r.o., Púpavová 675/40, Bratislava, 841 04, SK 44768575 15,540,00