Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
26.10.2015 2215011515 Pneuservisné práce ET/2015/0643 4500079274 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 24,00
26.10.2015 2215011516 Pneuservisné práce ET/2015/0643 4500080003 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 38,00
26.10.2015 2215011517 oprava vozidla BA470NC ET/2015/0643 4500079998 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 23,00
26.10.2015 2215011518 oprava vozidla BA910XN 4500079909 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 27,00
26.10.2015 2215011519 oprava vozidla BA191NL ET/2015/0643 4500080003 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 40,00
26.10.2015 2215011520 oprava vozidla BA612IN ET/2015/0643 4500079998 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 27,00
26.10.2015 2215011521 oprava vozidla BA311HU ET/2015/0643 4500079220 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 41,00
26.10.2015 2215011522 oprava vozidla BL669EC ET/2015/0643 4500079220 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 30,00
26.10.2015 2215011523 oprava vozidla BL849GY ET/2015/0643 4500079901 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 35,00
26.10.2015 2315015119 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2015/14911 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK 00603481 294,74