Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2015 | 2215011333 | Mechanizmus stierača | 4500079851 | AutoKODUS, s.r.o., Štúrova 53, Šaľa, 927 01, SK | 36530751 | 159,84 | |
| 22.10.2015 | 2215011334 | Čistenie stavieb | 4500078782 | Darkent, s. r. o., Sládkovičova 2545, Považská Bystrica, 017 01, SK | 44341938 | 9,380,00 | |
| 22.10.2015 | 2215011336 | mesačná kontrola EPS v obj. Polianky | ET/2015/0069 | 4500070637 | PROCONTROL - SK, s.r.o., Dolná Trnovská 7/17, Žilina, 010 01, SK | 47569301 | 120,00 |
| 22.10.2015 | 2215011337 | autobatéria 12V | ZM/2012/0010 | 4500079526 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 72,00 |
| 22.10.2015 | 2215011338 | autobatéria 12V | ZM/2012/0010 | 4500079819 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 440,00 |
| 22.10.2015 | 2215011339 | nabíjačka | ET/2015/0658 | 4500079524 | FERRO 3000 s.r.o., Palatínova 7, Komárno, 945 01, SK | 48005355 | 840,00 |
| 22.10.2015 | 2215011341 | kufrík na alkotest | 4500080250 | Dräger Slovensko,s.r.o., Radlinského 40a, Piešťany, 921 01, SK | 31439446 | 92,00 | |
| 22.10.2015 | 2215011343 | rozbor odpadovej vody na HP Brodské | 4500079657 | AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 17335264 | 65,00 | |
| 22.10.2015 | 2215011345 | oprava vodiaceho valca | 4500079752 | Business and drive s.r.o., Továrenská 3/B, Malacky, 901 01, SK | 35717751 | 491,00 | |
| 22.10.2015 | 2215011347 | tlačivo:denník dispečerskej služby | 4500079707 | Lubomír Hušek - Tlačiareň LUNA, Hlavná 742, Moravský Svätý Ján, 908 71, SK | 18042228 | 71,80 |