Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
27.07.2015 2215007699 Čistiace a hygienické potreby ZM/2014/0389 4500075063 Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 133,54
27.07.2015 2215007701 Doplnenie monitorovacej siete ZM/2014/0220 4500076118 I N G E O a.s. Ž I L I N A, Bytčická 16, Žilina, 010 01, SK 31562795 5,513,00
27.07.2015 2215007702 Štvrťročná kontrola EPS ET/2015/0033 4500069834 ALAM, s.r.o., Nezábudková 40, Bratislava, 821 01, SK 35839465 110,00
27.07.2015 2215007703 Pranie bielizne ET/2015/0403 4500075683 Integračné zariadenie KOR-GYM, n. o, Hertník 85, Hertník, 086 42, SK 36167517 53,24
27.07.2015 2215007704 Grafická karta 4500074983 SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK 35720905 70,00
27.07.2015 2215007708 Oprava a diagnostika vozidla 4500075331 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 333,00
27.07.2015 2215007709 Oprava štartovania a elektroinštalácie 4500075250 SERVIS IJ, s.r.o., Prievozská 32, Bratislava, 821 05, SK 35920891 815,32
27.07.2015 2215007710 Tonery ZM/2014/0289 4500074558 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 218,60
27.07.2015 2215007711 Pracovný odev ZM/2012/0263 4500075406 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 56,92
27.07.2015 2215007712 Dopravné značky ZM/2014/0482 4500074399 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,497,25