Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2015 | 2215006423 | Prenájom rohoží | ZM/2013/0032 | 4500073897 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 64,00 |
| 26.06.2015 | 2215006464 | Kancelársky materiál | ZM/2014/0289 | 4500069339 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 1,831,71 |
| 26.06.2015 | 2115000809 | Zmluva o Dielo - R2 Ruskovce - Pravotice, stavebné práce | ZM/2013/0475 | Inžinierske stavby a.s., Priemyselná 6, Košice, 042 45, SK | 31651402 | 4,038,054,37 | |
| 26.06.2015 | 2115000813 | ZP - výkup | 97790/2015 | Ďurechová Lenka, J.Halašu 1, Trenčín, 911 08, SK | 37912747 | 750,00 | |
| 26.06.2015 | 2115000814 | ZP | 97749/2015 | Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK | 17090172 | 95,00 | |
| 26.06.2015 | 2115000882 | ZP | OBJ/97749/2015 | Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK | 17090172 | 95,00 | |
| 26.06.2015 | 2215006402 | Prac. náradie, spoj. a stav. materiál | 4500073612 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 94,91 | |
| 26.06.2015 | 2215006406 | Náter. hmoty | 4500073746 | Polcová F. Drogéria-Farby-Laky, Kultovská I/113, Nová Baňa, 968 01, SK | 33997446 | 81,99 | |
| 26.06.2015 | 2215006407 | Čistiace potreby | 4500073112 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 94,68 | |
| 26.06.2015 | 2215006408 | Elektroinštalačný mat., kancel. potreby | 4500073640 | LH SYSTEMS, s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 46467343 | 92,34 |