Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
01.07.2015 2215006624 Mesačný poplatok za mobilné jednotky ZML/159/2011 4500074554 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 51,45
01.07.2015 2215006625 Mesačný poplatok za meteo stanicu ZML/159/2011 4500067050 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 51,45
01.07.2015 2215006626 Výroba čapu kosačky MRM 300 4500073656 Rudolf Jurga, Čierne 1055, Čierne, 023 13, SK 41362691 52,00
01.07.2015 2215006627 kopírovací papier A4, A3 ZM/2014/0449 4500073909 Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK 35710691 88,00
01.07.2015 2215006628 Mesačný poplatok za meteo stanicu ZML/159/2011 4500073203 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 66,05
01.07.2015 2215006609 mes.popl. za pripojenie - Čadca, jún 2015 ZML/159/2011 4500073202 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 198,18
01.07.2015 2215006610 Zvislé dopr. značky ZM/2014/0482 4500073389 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 7,200,00
01.07.2015 2215006611 mes.popl. za prip.- Mengusovce, jún 2015 ZML/159/2011 4500072727 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 116,51
01.07.2015 2215006612 Analýzy odpad. vody ET/2015/0270 4500074673 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK 31329209 700,00
01.07.2015 2215006613 mes.popl. za pripojenie - R2 Ľudvíkov Dvor, jún 2015 ZML/159/2011 4500073292 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 66,06