Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
25.06.2015 2215006375 Deratizácia 4500073816 ASANARATES s.r.o., Park Angelinium 4, Košice, 040 01, SK 36606693 28,00
25.06.2015 2215006377 Pracovné odevy a obuv a OOPP ZM/2012/0263 4500069205 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 317,90
25.06.2015 2215006378 Náhradné diely 4500073521 Šupa Marián Sevis Predaj, Hollého 164, Veľké Kostoľany, 922 07, SK 11906022 35,00
25.06.2015 2215006379 Pracovný odev ZM/2012/0263 4500069689 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 219,57
25.06.2015 2215006380 Žiarovky, reflexná tabuľa 4500073862 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 24,76
25.06.2015 2215006381 Kľučka dverí 4500073866 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 28,00
25.06.2015 2215006382 Služby v Event Hoteli Kaskády 4500071871 Kaskády, s.r.o., Únovce 504, Galanta, 924 01, SK 36522279 9,715,90
25.06.2015 2215006383 Vytyčovacie práce 4500072829 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36361518 78,14
25.06.2015 2215006385 Súčasti zvodidiel ZM/2015/0144 4500073319 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 8,694,00
25.06.2015 2215006387 Materiál 4500073957 KOVMAX s.r.o., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK 31638325 64,25