Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
01.06.2015 2215005338 Stravné lístky-Mengusovce ZML/1039/2010 4500072490 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 7,560,00
01.06.2015 2315007345 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2015/12378 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 62,821,47
01.06.2015 2115000633 Zmluva o dielo - D1 Mengusovce - Jánovce II. úsek, km 8,000 - 14,230 - vegetačná clona proti klamlivým svetlám v km 9,470 - 10,100 vpravo ZM/2014/0541 FLORSAD spol.s r.o., Holíčska 9, Bratislava, 851 05, SK 35727241 40,098,13
01.06.2015 2115000634 Zmluva na vypracovanie štúdie realizovateľnosti pre D1, R2, R4 Prešov - Košice - Bidovce ZM/2014/0202 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 287,922,82
01.06.2015 2115000635 Vypracovanie a dodanie Zmeny navrhovanej činnosti OBJ/8884/38341/30701/2015 EKOJET s.r.o., Tehelná 19, Bratislava, 831 03, SK 35734990 7,900,00
01.06.2015 2115000638 Zmluva o poskytnutí služieb - činnosť stavebného dozoru pre D1 Jánovce - Jablonov, I. a II. úsek ZM/2013/0153 AE DOZORING, s.r.o., Somolického 1/B, Bratislava, 821 09, SK 44403224 32,250,45
01.06.2015 2115000641 súčasti zvodidiel NH4 ZM/2015/0144 4500071178 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,438,40
01.06.2015 2115000642 súčasti zvodidiel NH4 ZM/2015/0144 4500071177 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 17,817,70
01.06.2015 2115000645 Montážne práce a dodávky ZM/2014/0339 4500069098 Energy technologies s.r.o., Kamenná 19, Žilina, 010 01, SK 36415871 13,050,00
01.06.2015 2115000650 Zber a spracovanie údajov zo sčítačov dopravy 89346/2015 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 249,00