Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2015 | 2215004926 | servis vozidla BA067OP | 4500072032 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 555,40 | |
| 20.05.2015 | 2215004927 | akumulátor 12V | ZM/2012/0010 | 4500071174 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 200,00 |
| 20.05.2015 | 2215004929 | Chrániče sluchu | ET/2015/0121 | 4500071393 | E L S T R O T E , spol. s r.o., Dolná Mariková 551, Dolná Mariková, 018 02, SK | 30222915 | 247,80 |
| 20.05.2015 | 2215004931 | Oprava kardanu | 4500072256 | KARDAN SERVIS, s.r.o., Kvačalova 1167/31, Žilina, 010 04, SK | 46104178 | 163,00 | |
| 20.05.2015 | 2215004932 | Zámky | 4500072059 | AUTO-VALAS s.r.o., Mlynská 10, Smižany, 053 11, SK | 31681743 | 69,75 | |
| 20.05.2015 | 2215004933 | Náhradné diely | 4500072010 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 88,74 | |
| 20.05.2015 | 2215004934 | Kontrola a čistenie komínov | ET/2015/0128 | 4500071398 | Pavel Ďurík, Janka Jesenského 710/12, Pliešovce, 962 63, SK | 41652762 | 250,00 |
| 20.05.2015 | 2215004935 | Kancelársky materiál | ZM/2014/0289 | 4500070336 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 231,58 |
| 20.05.2015 | 2215004936 | Oprava vozidla | 4500071722 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 179,66 | |
| 20.05.2015 | 2215004937 | Autobatérie | ZM/2012/0010 | 4500071542 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 160,00 |