Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.08.2015 2215008230 Kopírovací papier ZM/2014/0449 4500073615 Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK 35710691 104,50
07.08.2015 2215008232 Kopírovací papier ZM/2014/0449 4500073944 Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK 35710691 418,00
07.08.2015 2215008233 ochranné prac.odevy a pomôcky ZM/2012/0263 4500074087 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 329,21
07.08.2015 2215008234 Potraviny ZM/2015/0103 4500076123 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31609121 94,85
07.08.2015 2215008235 oprava meteozariadenia - Estakáda na D2, SSÚD MA ZM/2013/0474 4500072874 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 6,404,00
07.08.2015 2215008237 oprava meteozariadenia - Plevník na D1, SSÚD MT ZM/2013/0474 4500073192 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 2,780,00
07.08.2015 2215008238 Činnosť BTS a technika PO za júl 2015 4500066308 Inštitút práce, s.r.o., Pušovce 7, Pušovce, 082 14, SK 36674711 330,00
07.08.2015 2215008239 oprava routra, SSÚD MT ZM/2013/0474 4500070617 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 1,020,00
07.08.2015 2215008240 Upratovacie služby za júl 2015 ZM/2013/0136 4500076113 Rastislav Papp - R.K.P., Hlavná 33, Prešov, 080 01, SK 34907734 515,00
07.08.2015 2215008241 prevádzkovanie splaš.kanal. a ČOV 4500074320 EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK 00591998 650,00