Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.10.2014 2214010080 Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku ZM/2011/0241 Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 540,98
07.10.2014 2214010081 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/1383/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 986,11
07.10.2014 2214010082 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/1384/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 308,74
07.10.2014 2214010083 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní vôd VK ZML/428/2010 Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK 36306410 538,86
07.10.2014 2214010085 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 1,163,98
07.10.2014 2214010087 Zmluva o dodávke vody z VV ZML/424/2010 Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK 36306410 313,34
07.10.2014 2214010088 Zmluva o dodávke vody z VV ZML/423/2010 Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK 36306410 85,46
07.10.2014 2214010076 nápojové a stravné poukážky, SSÚD Behárovce ZML/1039/2010 4500059555 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 5,200,00
07.10.2014 2214010386 mesačný poplatok za pripojenie mob.jednotky Galanta 09/2014 4500060519 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 183,57
07.10.2014 2214010387 mesačný poplatok za pripojenie mob.jednotky Zvolen 09/2014 ZML/159/2011 4500060445 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 308,70