Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2015 | 2315005349 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2015/07472 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 0,04 | |
| 23.03.2015 | 2315005435 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2015/07264 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 0,04 | |
| 23.03.2015 | 2315005436 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2015/07263 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 0,01 | |
| 23.03.2015 | 2215002790 | firemné noviny Výtlk | 4500067646 | Ultra Print, s.r.o., Pluhová 49, Bratislava, 831 03, SK | 31399088 | 946,00 | |
| 23.03.2015 | 2215002791 | Servisné práce a náhradné diely | 4500068578 | AKROM SK s. r. o., Veterná 968/8, Malinovo, 900 45, SK | 46441492 | 888,40 | |
| 23.03.2015 | 2215002809 | servis a čistenie HP LaserJet | 4500068877 | BSC Line, s.r.o., Murgašova 880/8, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 36301621 | 260,00 | |
| 23.03.2015 | 2215002815 | Náhradné diely | 4500069260 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 55,65 | |
| 23.03.2015 | 2215002819 | Materiál | 4500068347 | HASMA, s.r.o., Hornádska 1, Krompachy, 053 41, SK | 31684211 | 790,50 | |
| 23.03.2015 | 2215002822 | Elektromateriál | 4500069319 | Ondrej Jarkovský - E. SERVIS, J. Fabiniho 10, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 37177141 | 53,55 | |
| 23.03.2015 | 2215002823 | Čistiaci prostriedok | 4500069010 | Johan ENVIRO s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava-Ružinov, 821 03, SK | 35770643 | 90,00 |