Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
02.09.2014 2214008990 KAPUT GREEN 20L 4500057326 AGRO ALIANCE SK, s.r.o., ČSĽA 579/28, Kanianka, 972 17, SK 36349780 920,00
02.09.2014 2214008991 Materiál 4500058144 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 59,28
02.09.2014 2214008992 materiál 4500058188 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK 47531711 27,17
02.09.2014 2214008993 Autopotreby 4500058193 TAMAS MM s.r.o., Ukrajinská 13, Košice - Krásna, 040 18, SK 44422211 231,63
02.09.2014 2214008994 materiál 4500058192 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK 47531711 171,36
02.09.2014 2214008995 Stavebné práce 4500058014 Stavivostav,s.r.o., Sládkovičova 92, Banská Bystrica, 974 05, SK 36029904 893,13
02.09.2014 2214009002 potraviny ZM/2011/0250 4500058117 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31609121 20,30
02.09.2014 2214009018 údržba svahu pri drevenom moste 4500057617 KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, Poprad, 058 01, SK 36488984 480,00
02.09.2014 2214009019 oprava a údržba stavieb 4500057621 KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, Poprad, 058 01, SK 36488984 2,107,63
02.09.2014 2214009020 strážna služba 08/2014 SSÚD Mengusovce ZM/2013/0224 4500056963 DKFB PLUS s.r.o., Údernícka 14/A, Bratislava, 851 01, SK 44626975 2,068,32