Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
22.06.2015 2115000789 geodet a kartograf 51464/2015 BUNG Slovensko, s.r.o., Ružová dolina 6, Bratislava, 821 08, SK 35908025 1,061,90
22.06.2015 2115000790 Projekt DZ. OBJ/32378/2015 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 2,790,90
22.06.2015 2215006181 Výmena projekčnej lampy na OP ZML/687/2010 4500072022 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 1,280,28
22.06.2015 2215006182 Kancelársky materiál ZM/2014/0289 4500073606 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 355,93
22.06.2015 2215006183 Kancelársky materiál ZM/2014/0289 4500073576 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 276,25
22.06.2015 2215006184 Prenájom zariadenia - vyúčtovanie ZM/2013/0149 4500073916 Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o, Galvániho 17/B, Bratislava, 821 04, SK 31338551 392,62
22.06.2015 2215006185 previnutie el.motora čerpadla, materiál 4500071647 Milan Čičák - navíjanie, Horná Súča 124, Horná Súča, 913 33, SK 14051958 119,99
22.06.2015 2215006186 Elektromateriál 4500073749 Ondrej Jarkovský - E. SERVIS, J. Fabiniho 10, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 37177141 45,50
22.06.2015 2215006187 Servis vozidla ZM/2013/0382 4500067373 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 377,88
22.06.2015 2215006188 Suchý betón ET/2015/0257 4500073408 PARAPETROL a.s., Štefánikova 15, Nitra, 949 01, SK 36526606 113,00