Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
01.06.2015 2215005364 Rýchlospojky, redukcia 4500071932 TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36369365 95,85
01.06.2015 2215005365 Pneuservisné práce 4500072361 Ján Michalik, Maurerova 30, Krompachy, 053 42, SK 30669090 90,76
01.06.2015 2215005366 Materiál - kábel 4500070343 VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31580289 88,57
01.06.2015 2215005347 Oceľové stĺpiky na zvodidlá ET/2015/0144 4500071928 H - COLOR, spol. s r.o., Novozámocká 36, Nitra, 949 01, SK 36539457 1,499,00
01.06.2015 2215005348 filtre 4500072337 Elit Slovakia,s.r.o., Kolmá 4, Bratislava, 851 01, SK 31596061 82,57
01.06.2015 2215005349 Prechodový diel zvodidla ET/2015/0169 4500072035 H - COLOR, spol. s r.o., Novozámocká 36, Nitra, 949 01, SK 36539457 779,00
01.06.2015 2215005367 Materiál 4500070165 VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31580289 51,06
01.06.2015 2215005368 Materiál 4500070512 VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31580289 38,96
01.06.2015 2215005369 Materiál 4500070513 VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31580289 88,77
01.06.2015 2215005370 pranie a prenájom rohoží za obd. 20.4. - 17.5. 2015 ZM/2013/0032 4500072590 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 64,00