Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
23.01.2015 2215000295 Tlačivo - Záznam o prevádzke vozidla 4500065205 Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, Kukučínova 4256, Poprad, 058 01, SK 31675859 68,80
23.01.2015 2215000296 Chemický posypový materiál ZM/2014/0235 4500065943 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 10,625,76
23.01.2015 2215000305 nadstavenie panik.kovaní - Tunel Sitina 4500064922 HASIL, s.r.o., Tomášikova 19, Bratislava, 821 02, SK 36030279 330,00
23.01.2015 2215000572 Čistenie prádla a OOPP 4500065367 Štefan Vojtek, Tulčík 132, Tulčík, 082 13, SK 36900451 89,09
23.01.2015 2315000319 Nájmová zmluva na pozemok PO 13988/2009 LESY SR, š.p., Nám. M.R. Štefánika 1, Žilina, 011 45, SK 36038351 7,498,24
23.01.2015 2315000802 Kúpna zmluva na pozemok PO /KZ/001/2015/Zobor/372/Ge Rímskokatolícka cirkev, Námestie Jána Pavla II. 7, Nitra, 950 50, SK 35593016 1,298,385,14
23.01.2015 2315000803 Kúpna zmluva na pozemok PO 30204/KZ/002/2015/Zobor/372/Ge Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo N, Rímskokatol.cirkev Biskupstvo Nit 7, Nitra, 949 01, SK 35593008 1,245,673,26
22.01.2015 2215000198 oprava karty Siemens ZML/1035/2010 4500063918 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 4,238,00
22.01.2015 2215000200 oprava kompletu kamier č.14, 18, príjímača karty ZML/1035/2010 4500064194 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 2,462,00
22.01.2015 2215000201 figurína dospelého 4500064584 HELAGO-SK, s. r. o., Kosodrevinová 2, Bratislava, 821 07, SK 47479256 271,00