Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2024 | 2224014130 | Oprava PHP | 4500247510 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 7,00 | |
| 04.12.2024 | 2224014131 | Upratovacie služby 11/2024 | ZML/237/2010 | 4500241069 | Kaping s.r.o., Radlinského 21, Prešov, 080 01, SK | 36655651 | 418,87 |
| 04.12.2024 | 2224014132 | oprava, údržba AA304BP | 4500246647 | DEXTTER s.r.o., Moldavská cesta 45, Košice, 040 11, SK | 46506578 | 70,00 | |
| 04.12.2024 | 2224014133 | Monitoring médií 11/2024 | ZM/2021/0316 | 4500245727 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s, Mýtna 15, Bratislava, 811 07, SK | 35745274 | 685,00 |
| 04.12.2024 | 2224014134 | Vypracovanie meraní | 4500244087;4500244533 | Avekol, spol. s r.o., Komenského 2222/27, Žilina, 010 01, SK | 47510862 | 11,940,00 | |
| 04.12.2024 | 2224014135 | Nájom Sučany 11/24 | ZM/2015/0122 | 4500246398 | INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36391352 | 32,000,16 |
| 04.12.2024 | 2224014136 | Deratizačné služby 11/2024 | ZM/2023/0416 | 4500243702 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 2,60 |
| 04.12.2024 | 2224014137 | Deratizačné služby 11/2024 | ZM/2023/0415 | 4500243176 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 5,52 |
| 04.12.2024 | 2224014138 | zneškodnenie odpadu 11/24 | ZM/2024/0035 | 4500246467 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 148,70 |
| 04.12.2024 | 2224014139 | zabezp. prevádzky soc.zar. 11/24 | 4500244760 | MORGAN, s.r.o., Nešporova 2, Banská Bystrica, 974 01, SK | 47568356 | 200,00 |