Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2014 | 2314015253 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30201/KZ-017/2014/Trnávka/1324/DPP | Donau farm Kalná, s.r.o., Červenej armády 178, Kalná nad Hronom, 935 32, SK | 36657921 | 215,952,67 | |
| 12.12.2014 | 2314015255 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30201/KZ-039/2014/Šamorín/1324/DPP | Donau farm Kalná, s.r.o., Červenej armády 178, Kalná nad Hronom, 935 32, SK | 36657921 | 139,514,03 | |
| 12.12.2014 | 2214014306 | prevádzka informačných systémov 11/2014 | ZM/2014/0141 | 4500065306 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 210,000,00 |
| 12.12.2014 | 2214014383 | Elektromateriál | 4500064427 | VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica, 017 04, SK | 36346497 | 337,55 | |
| 11.12.2014 | 2214013730 | Pneumatiky BA362TM | ZM/2013/0058 | 4500060501 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 280,64 |
| 11.12.2014 | 2214013732 | Pneumatiky BA902US | ZM/2013/0058 | 4500060544 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 289,32 |
| 11.12.2014 | 2214013735 | Servisný zásah | 4500064084 | SkyTop s.r.o., Stará Gala 131, Holice, 930 34, SK | 46506667 | 326,67 | |
| 11.12.2014 | 2214013754 | euro obal, pero gelové | ZM/2014/0289 | 4500061681 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 73,40 |
| 11.12.2014 | 2214013769 | nákup chemikálií | 4500063285 | INOVATION Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 31701892 | 702,00 | |
| 11.12.2014 | 2214013798 | Lieh, W rychlospojka | 4500064319 | AWM Slovakia, s.r.o., Jantárová 30, Košice, 040 01, SK | 36204391 | 90,78 |