Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.12.2014 2214013615 Zásobník toaletného papiera 4500063343 Manutan s.r.o., Galvaniho 7/B, Bratislava, 821 04, SK 35885815 48,03
08.12.2014 2214013719 oprava vozoviek rýchlost.ciest v správe SSÚR KE 4500057447 STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK 17317282 734,088,42
08.12.2014 5015000025 Predplatné časopisu ASB - 2015 4500064644 Jaga group, s.r.o., Imricha Karvaša 2, Bratislava, 811 07, SK 35705779 12,00
08.12.2014 2114001564 mpv 97307/2014 Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK 10982396 250,00
08.12.2014 2114001565 mpv 97295/2014 Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK 10982396 180,00
08.12.2014 2214013913 oprava rotora ventilátora chlad.jedn. ZML/974/2010 4500061988 Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK 31708536 431,14
08.12.2014 2214013959 servis a údržba ISD tunela Branisko ZML/974/2010 4500064625 Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK 31708536 23,387,55
08.12.2014 2214013960 mesačný servis vizualizácie - november 2014 ZML/808/2010 4500064556 PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK 37885391 2,154,29
08.12.2014 2314014599 Kúpna zmluva na pozemok PO 30201/KZ-073/2014/Kostolná Gala/1324/DPP-Dr.SMART Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 003328 34,672,00
08.12.2014 2114001474 Laboratorne sito 4500061937 VOMET spol. s r. o., Trstínska cesta 19, Trnava, 917 01, SK 36239186 2,189,00