Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
12.11.2014 2114001275 Zmluva o dielo - D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, stavebné práce ZM/2013/0456 STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK 17317282 1,769,050,44
12.11.2014 2114001451 ZP vecne bremeno OBJ/84036/2014 Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK 1028336001 525,64
12.11.2014 2114001452 ZP vecne bremeno OBJ/84036/2014 Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK 1028336001 908,44
12.11.2014 2114001453 ZP vecné bremeno OBJ/84036/2014 Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK 1028336001 523,15
12.11.2014 2114001454 ZP vecne bremeno OBJ/84036/2014 Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK 1028336001 887,18
12.11.2014 2114001519 Vypracovanie PD 4500056641 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 5,300,00
12.11.2014 2214012357 ročná multicenzia kurzu, základy inform.bezpeč. 4500058237 ELKAN s.r.o., Partizánska 399, Želovce, 991 06, SK 44622902 10,500,00
12.11.2014 2214012359 odb.prehl.a čistenie komínov 4500062023 Ing. Miroslav Čamaj - ENNAR, Zvolenská cesta 13, Banská Bystrica, 974 05, SK 17804027 490,00
12.11.2014 2214012360 prevádzka inform.systémov 10/2014 ZM/2014/0141 4500062723 TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK 31326650 210,000,00
12.11.2014 2214012369 elektromateriál 4500062034 Renáta Prokšová, Petöfiho 1159/7, Jelka, 925 23, SK 37230123 423,20