Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2014 | 5014000594 | Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny - časť stredné Slovensko | ZM/2013/0392 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK | 44483767 | 216,67 | |
| 05.11.2014 | 2114001229 | ocenenie vecných bremien (plyn) k.ú. Skalité | 83343/2014 | Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK | 10982396 | 580,00 | |
| 05.11.2014 | 2214011285 | dobropis - stravné lístky, SŠČ Čadca | ZML/1039/2010 | 4500059481;4500058116 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | -2,192,00 |
| 05.11.2014 | 2214011306 | Stravné lístky, Str. správy a údržby ciest 4530, Trnava-Modranka | 4500061954 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 5,216,40 | |
| 05.11.2014 | 2214011309 | Dobropis - stravné lístky, IO BB | ZML/1039/2010 | 4500059153 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | -194,50 |
| 05.11.2014 | 2214011479 | oprava a údržba strojov a zariadení | 4500061220 | LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK | 31362044 | 279,68 | |
| 05.11.2014 | 2214011516 | BOZP 10/2014 | 4500059220 | Jozef Kasan, Cintorínska 31, Nová Baňa, 968 01, SK | 33330280 | 180,00 | |
| 05.11.2014 | 2214011751 | strážna služba 10/2014 Lipt.Mikuláš | ZML/1485/2010 | 4500060175 | TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 2,920,40 |
| 05.11.2014 | 2214011752 | strážna služba 10/2014 Petrovany | ZML/1486/2010 | 4500062541 | TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 2,920,40 |
| 05.11.2014 | 2214011753 | odvoz odpadu | 4500058333 | Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, Galanta, 924 01, SK | 045721 | 193,50 |