Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
21.10.2014 2214010708 chemopur ZM/2012/0237 4500060671 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 269,53
21.10.2014 2214010482 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/266/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 250,82
21.10.2014 2214010484 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 167,17
21.10.2014 2214010486 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 1,047,63
21.10.2014 2114001159 znalecký posudok k vyvlastňovaciemu konaniu 79278/2014 Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK 1028336001 359,91
21.10.2014 2114001160 aktualizácia znaleckého posudku č. 56/2011 potrebná k vyvlastňovaciemu konaniu, k.ú. Lietavská Lúčka 79298/2014 Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK 1028336001 289,59
21.10.2014 2214010737 Poskytnuté služby 08/2014 ZML/1054/2010 4500061463 CGI IT Czech Republic s.r.o., Na Okraji 335/42, Praha 6, 162 00, CZ 62412388 203,218,46
21.10.2014 2214010994 pneuservisné práce 4500062043 A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK 31560270 97,20
21.10.2014 2214011055 oprava a údržba stavieb 4500059163 Ing. Martin Bujňák GARDENARCH.SK, Feketeova pažiť 2, Košice-Krásna, 040 18, SK 44306164 900,00
21.10.2014 2214011098 stavebné práce 4500057471 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 403,888,80