Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
28.03.2014 2214002554 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre PO Batizovce ZM/2012/0413 Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK 36500968 133,79
28.03.2014 2214002555 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre ĽO Batizovce ZM/2012/0412 Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK 36500968 162,85
28.03.2014 2214002535 oprava a údržba strojov a zar. ZML/73/2008 4500049545 P.I.O.s.r.o., Oravská 2, Bratislava, 821 09, SK 43821316 113,39
28.03.2014 2214002607 scan, ploter, formatizovanie, euroobal, tlač 4500050921 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK 22658858 122,60
28.03.2014 2214002608 pneu Matador-stredné ZM/2013/0058 4500050105 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 711,36
28.03.2014 2214002609 drogistický tovar 4500050178 Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK 14055864 595,32
28.03.2014 2214002610 Hlavičkový papier 4500048611 Anna Šmehilová -EFFETA -chráň.diel., Samova 4, Nitra, 949 01, SK 32761767 911,12
28.03.2014 2214002611 oprava a repasovanie 4500050144 PRILLINGER Slovensko, s.r.o., Nádražná 32, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 35721502 518,99
28.03.2014 2214002612 Hlavičkový papier 4500050227 Anna Šmehilová -EFFETA -chráň.diel., Samova 4, Nitra, 949 01, SK 32761767 1,589,37
28.03.2014 2214002613 Elektromateriál 4500050127 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 990,23