Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
05.11.2014 2214011825 Kancelárske potreby 4500061496 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 197,43
05.11.2014 2214011826 Kancelárske potreby ZM/2014/0289 4500061468 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 196,10
05.11.2014 2214011827 PS BABE, PS MK, T-TORK Basic 4500061907 REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK 46321519 778,90
05.11.2014 2214011949 výkon servisnej činnosti - tunel Horelica 26. - 29.9. 2014 ZML/808/2010 4500062678 PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK 37885391 17,267,48
05.11.2014 2214012787 servisná činnosť - tunel Horelica 26. - 29.9. 2014 ZML/808/2010 4500062665 PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK 37885391 3,045,54
05.11.2014 2314013858 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2014/15781 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 1,446,76
05.11.2014 2214011952 meranie a vyhodnotenie drsnosti CB krytu vozovky v tuneli Sitina 1. a 2. etapa 4500058273 Měření PVV – Leoš Nekula, Hybešova 743/36, Vyškov, 682 01, CZ 46987207 640,78
05.11.2014 2214011960 stráženie objektu NDS, SSÚR ZC, október 2014 ZML/684/2010 4500057151 LAS plus- obchodná spoločnosť, s.r., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK 36049875 2,745,73
05.11.2014 2214011963 upratovanie na IO Žilina, október 2014 ZML/145/2010 4500059822 Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV, Energetikov 166/14, Žilina, 010 01, SK 35121530 465,02
05.11.2014 2214011987 Jesenná prehliadka meteozariadení a dispečingov stavby za október ZM/2013/0474 4500062395 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 47,555,00